鄄城供电公司发挥内审监督作用 全力打造阳光工程
2012-11-08 10:13:19 来源:吴正波 陈曦
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电力18讯: 今年以来,鄄城供电公司充分发挥内部审计在企业管理中的监督作用,进一步完善审计制度,规范审计工作程序,充分发挥事前、事中和事后审计监督的职能,有效加强了内控,堵塞了漏洞,全年完成农网改造升级、业扩工程、技改工程结算审计 63项,资金 860.36 万元,审减工程造价10万余元,充分彰显了审计监督的作用,为实现各项工程的透明、廉洁、阳光起到了极大的促进作用。
一年来,鄄城供电公司加强审计人员业务培训,不断提高审计人员的业务技能和工作效率,充分发挥审计监督职能。在审计工作中,该公司一是建章建制,完善内部审计基础工作,制订实施了《用电营销审计实施细则》等审计管理办法,规范了审计工作;二是强化服务职能,大力开展审计专项调查工作,从中发现问题、解决问题、纠正问题,强化内部经营管理,努力为企业"把脉就症";三是促进工程"五制"的贯彻落实,加强建设资金管理,对工程结算审计中出现的问题,提出针对工程计划、工程监理、物资管理等方面审计建议 126条,对规范工程管理起到了较大的促进作用;四是开展自查纠正,防范经营风险,防止国有资产流失;五是加大对工程项目的全过程审计监督力度,重点加强工程事前、事中过程的审计监督,积极参与城网建设改造、开发区电力基础设施建设等重点工程的设计方案审查、预算审查、中间验收及竣工验收,并按时填报审计统计报表,建立审计台帐。
今年以来,该公司审计还参与各类合同、会签和竞争性谈判 162 次 , 涉及金额 1027.4 万元。通过审计,核减了不合理支出,对促进企业依法经营、规范经营、防范经营风险、廉政建设、强化内部控制等方面发挥了较大作用。
一年来,鄄城供电公司加强审计人员业务培训,不断提高审计人员的业务技能和工作效率,充分发挥审计监督职能。在审计工作中,该公司一是建章建制,完善内部审计基础工作,制订实施了《用电营销审计实施细则》等审计管理办法,规范了审计工作;二是强化服务职能,大力开展审计专项调查工作,从中发现问题、解决问题、纠正问题,强化内部经营管理,努力为企业"把脉就症";三是促进工程"五制"的贯彻落实,加强建设资金管理,对工程结算审计中出现的问题,提出针对工程计划、工程监理、物资管理等方面审计建议 126条,对规范工程管理起到了较大的促进作用;四是开展自查纠正,防范经营风险,防止国有资产流失;五是加大对工程项目的全过程审计监督力度,重点加强工程事前、事中过程的审计监督,积极参与城网建设改造、开发区电力基础设施建设等重点工程的设计方案审查、预算审查、中间验收及竣工验收,并按时填报审计统计报表,建立审计台帐。
今年以来,该公司审计还参与各类合同、会签和竞争性谈判 162 次 , 涉及金额 1027.4 万元。通过审计,核减了不合理支出,对促进企业依法经营、规范经营、防范经营风险、廉政建设、强化内部控制等方面发挥了较大作用。
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