连城供电公司:供电所可控预算经费内部审计显成效
2007-09-24 11:20:35 来源:
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电力18讯: 2007年7月24日至8月9日,福建连城供电公司为加强对各基层供电所可控预算经费使用情况进行再监督,该公司审计人员对所属的12个供电所2007年上半年可控预算经费使用情况进行一次专项审计检查,供电所审计检查率为100%。
这次审计通过对各供电所可控预算经费使用、经费使用公开、经费使用执行公司有关制度规定等三方面情况,进行帐目核对、现场资料检查、员工个别了解,共发现供电所预控工作有的未完全到位造成个别分项费用超支较大、个别开支与公司现行规定标准不符等6个问题和不足,收集反馈供电所反映的5点意见,向公司提交1份内审综合报告,针对发现的问题和不足提出了5点审计建议。
该公司通过这次审计检查,加强公司对供电所可控经费使用情况的适时跟踪监控力度,推动基层供电所增强预算化管理的意识。各供电所通过内审反馈,进一步明确在使用经费中自身存在及需要整改的问题,找出和消除了薄弱环节,加强预控,严格报支把关,按月上墙公布进行所务公开,提高经费使用公开透明度,减少因费用问题产生意见和矛盾,促进供电所实现可控预算经费的安全在控和规范合理使用。(付瑞星、罗巧榕)
这次审计通过对各供电所可控预算经费使用、经费使用公开、经费使用执行公司有关制度规定等三方面情况,进行帐目核对、现场资料检查、员工个别了解,共发现供电所预控工作有的未完全到位造成个别分项费用超支较大、个别开支与公司现行规定标准不符等6个问题和不足,收集反馈供电所反映的5点意见,向公司提交1份内审综合报告,针对发现的问题和不足提出了5点审计建议。
该公司通过这次审计检查,加强公司对供电所可控经费使用情况的适时跟踪监控力度,推动基层供电所增强预算化管理的意识。各供电所通过内审反馈,进一步明确在使用经费中自身存在及需要整改的问题,找出和消除了薄弱环节,加强预控,严格报支把关,按月上墙公布进行所务公开,提高经费使用公开透明度,减少因费用问题产生意见和矛盾,促进供电所实现可控预算经费的安全在控和规范合理使用。(付瑞星、罗巧榕)
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