南京供电获内部控制审计理论研讨一等奖
2015-10-10 00:00:00 来源:
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电力18讯:
中电新闻网讯 通讯员 徐流 杨 毅 报道 近日,江苏省内部审计协会在全省范围内组织了“内部控制审计”理论研讨,全省共计投稿论文217篇,公司审计部崔建萍、俞小衍、徐流撰写的《信息化下内部控制变革与内部审计创新研究-基于边界及关系的新认识》通过省公司筛选后报送参赛,经过历时10个月的初选、复审、专家评审和综合打分,最终喜获一等奖。
近年来,内部控制审计属于内部审计中尚在发展的业务之一,在实务操作中存在一定的模糊性。依法从严治企和实现信息化的背景下,内部审计及内部控制的对象、方式、特点都发生了质的变化,同时也给内部控制审计提供了新的思路。本文从实务角度界定内部控制的职能边界与作用对象,实现内部控制制度创新,在此基础上厘清内部控制审计的内容,展望内部控制审计的发展方向,利用大数据思维为探索内部审计制度创新提供有利的实践机会。
下一阶段,公司内部控制审计将结合前期理论研讨的结果,充分利用大数据平台为公司创建“两个一流”排头兵保驾护航。
周小博
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